Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA JUBARÉ A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO |
9.820,49 |
9.820,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA JUBARÉ A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO |
9.820,49 |
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31/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042482430; 890/042482393; |
|
9.820,49 |
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05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2022
JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 |
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9.820,49 |
TOTAL |
9.820,49 |
9.820,49 |
9.820,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.