Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BOTOLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6515 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO DA T-CROSS PLACA JBG 7I85 |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO DA T-CROSS PLACA JBG 7I85 |
245,00 |
|
|
06/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29737; |
|
245,00 |
|
06/09/2022 |
ESTORNADO PARA RETER IR |
|
-245,00 |
|
08/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29745; |
|
245,00 |
|
08/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6515/2022, 16 - BOTOLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
|
|
11,76 |
07/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6515/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
233,24 |
TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
08/09/2022 |
11,76 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
11,76 |
|
|