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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6537 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 118 VIANDAS - PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E NÃO RETORNAM PARA ALMOÇO. 1.770,00 1.770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 118 VIANDAS - PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E NÃO RETORNAM PARA ALMOÇO. 1.770,00
31/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/042477819; 1.770,00
27/09/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2022 ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 1.215,60
27/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2022 ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 554,40
TOTAL 1.770,00 1.770,00 1.770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.