Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6537 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
118 VIANDAS - PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E NÃO RETORNAM PARA ALMOÇO. |
1.770,00 |
1.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
118 VIANDAS - PARA SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E NÃO RETORNAM PARA ALMOÇO. |
1.770,00 |
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31/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042477819; |
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1.770,00 |
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27/09/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2022
ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 |
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1.215,60 |
27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2022
ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 |
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554,40 |
TOTAL |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.