Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6635 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
510,00 |
1.020,00 |
1.00 |
CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2022 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL |
1.130,00 |
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09/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/48445; |
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1.130,00 |
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09/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6635/2022, 1682 - FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA |
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13,56 |
07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2022
FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA - 1682 |
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1.116,44 |
TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
09/09/2022 |
13,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,56 |
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