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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6635 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 510,00 1.020,00
1.00 CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 AMORTECEDOR DIANTEIRO CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL 1.130,00
09/09/2022 Conforme DANFE Nº 2/48445; 1.130,00
09/09/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6635/2022, 1682 - FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA 13,56
07/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6635/2022 FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA - 1682 1.116,44
TOTAL 1.130,00 1.130,00 1.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 09/09/2022 13,56 Lançada
TOTAL   13,56