Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
667 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PARA CONSERTO CAMPO ESTATOR
SERVIÇOS DE MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
P/ MAKITA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2022 |
SERVIÇOS PARA CONSERTO CAMPO ESTATOR
SERVIÇOS DE MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
P/ MAKITA |
120,00 |
|
|
27/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3164; |
|
120,00 |
|
21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2022
SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP - 1811 |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.