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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51

Dados do Empenho
Número do empenho: 6710 Data de lançamento: 13/09/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORTA PORTA EM MADEIRA P/TELA MOSQUITEIRA ,80X2,10 250,00 250,00
2.00 JANELA PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO JANELA EM MADEIRA P/TELA MOSQUITEIRA 1,40X0,90 150,00 300,00
2.00 TÁBUA DE PINHO 0,30 X 0,25 X 5,40 TABUA EUCALIPTO BANCO 0,12X1,20 40,00 80,00
6.00 LANÇA EM MADEIRA MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ 35,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2022 PORTA PORTA EM MADEIRA P/TELA MOSQUITEIRA ,80X2,10 JANELA PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO JANELA EM MADEIRA P/TELA MOSQUITEIRA 1,40X0,90 TÁBUA DE PINHO 0,30 X 0,25 X 5,40 TABUA EUCALIPTO BANCO 0,12X1,20 LANÇA EM MADEIRA MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ 840,00
13/09/2022 Conforme DANFE Nº 890/042666589; 840,00
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2022 Arlei Jose Taschin cpf 007 290 900 51 - 1055 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.