Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
Número do empenho: | 6715 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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200.00 | SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. | 0,65 | 130,00 |
5.00 | BOLO - NEGA MALUCA, BOLO DE LARANJA, BOLO DE CHOCO LANCHE PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, SEMANA FARROUPILHA | 45,00 | 225,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/09/2022 | SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. BOLO - NEGA MALUCA, BOLO DE LARANJA, BOLO DE CHOCO LANCHE PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, SEMANA FARROUPILHA | 355,00 | ||
13/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3389; 001/3388; | 355,00 | ||
30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6715/2022 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 355,00 | ||
TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |