Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6747 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA CREPE |
14,31 |
14,31 |
2.00 |
CLIPS 100 UN |
4,05 |
8,10 |
50.00 |
TECIDO TNT MATERIAL PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2,25 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2022 |
FITA CREPE CLIPS 100 UN TECIDO TNT MATERIAL PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
134,91 |
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15/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/943; |
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134,91 |
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10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2022
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952 |
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134,91 |
TOTAL |
134,91 |
134,91 |
134,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.