Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6784 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
61.70 |
GASOLINA COMUM |
5,11 |
315,30 |
3475.90 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6,65 |
23.114,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
23.430,06 |
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16/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9410; 001/9456; 001/9572; 001/9545; 001/9610; 001/9553; 001/9505; 001/9464; 001/9376; 001/9632; 001/9569; 001/9498; 001/9452; 001/9382; 001/9634; 001/9643; 001/9605; 001/9552; 001/9468; 001/9451; 001/9372; 001/9644; 001/9602; 001/9490; 001/9453; 001/9374; 001/9649; 001/9578; 001/9503; 001/9389; 001/9654; 001/9608; 001/9565; 001/9511; 001/9467; 001/9388; |
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23.430,06 |
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16/09/2022 |
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA
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56,23 |
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16/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6784/2022, 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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56,23 |
16/09/2022 |
VALOR A SER RETIDO - IR |
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-56,23 |
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21/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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23.298,64 |
21/09/2022 |
estorando par ser empenhado no recursos 1534 |
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-75,19 |
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21/09/2022 |
estorando par ser empenhado no recursos 1534 |
-75,19 |
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TOTAL |
23.354,87 |
23.354,87 |
23.354,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
16/09/2022 |
56,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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56,23 |
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