Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7084 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
- 50 DISCO DE CORTE
- 15 KG DE ARAME DE SOLDA MIG
- BOMBA MAUAL GRAXA 400G
- DISCO DESB 7X6X7/8 |
1.196,35 |
1.196,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2022 |
- 50 DISCO DE CORTE
- 15 KG DE ARAME DE SOLDA MIG
- BOMBA MAUAL GRAXA 400G
- DISCO DESB 7X6X7/8 |
1.196,35 |
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26/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/335481; |
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1.196,35 |
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26/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7084/2022, COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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14,36 |
03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2022
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 |
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1.181,99 |
TOTAL |
1.196,35 |
1.196,35 |
1.196,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
26/09/2022 |
14,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,36 |
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