Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7089 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
BUCHAS - DIVERSAS ESTABILISADOR E AMORTECEDOR
Finalidade: MATERIAL PARA MICRO-ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR |
22,44 |
404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2022 |
BUCHAS - DIVERSAS ESTABILISADOR E AMORTECEDOR
Finalidade: MATERIAL PARA MICRO-ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR |
404,00 |
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26/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/18986; |
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404,00 |
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03/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2022
FABIANI & CIA LTDA - 1549 |
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404,00 |
TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.