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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7089 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 BUCHAS - DIVERSAS ESTABILISADOR E AMORTECEDOR Finalidade: MATERIAL PARA MICRO-ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR 22,44 404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 BUCHAS - DIVERSAS ESTABILISADOR E AMORTECEDOR Finalidade: MATERIAL PARA MICRO-ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR 404,00
26/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/18986; 404,00
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2022 FABIANI & CIA LTDA - 1549 404,00
TOTAL 404,00 404,00 404,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.