Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JACIR DE RE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7208 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE GARAGEM PARA VEÍCULO PLACA JBG7I85, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCA RPACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2022 |
RESSARCIMENTO: SERVIÇOS DE GARAGEM PARA VEÍCULO PLACA JBG7I85, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCA RPACIENTE NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO |
25,00 |
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28/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2059; |
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25,00 |
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08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7208/2022
Jacir de Re - 1179 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.