| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALCEDIR FACCIO | 
| Número do empenho: | 7223 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | ERECHIM BUSCAR PEÇAS E DOC. ENGENHEIRO JOÃO J. DETONI | 27,00 | 27,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | ERECHIM BUSCAR PEÇAS E DOC. ENGENHEIRO JOÃO J. DETONI | 27,00 | ||
| 30/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/72554; | 27,00 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 7223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||