Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7249 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS transporte EJA Itatiba do Sul. |
595,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS transporte EJA Itatiba do Sul. |
595,00 |
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03/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042958070; |
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595,00 |
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07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7249/2022
JEAN CARLOS ANGHINONI - 5712 |
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595,00 |
TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.