Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VINCULO PSICOLOGIA & NEUROPSICOPEDAGOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7291 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA PSICOLOGICA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO |
3.600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA PSICOLOGICA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO |
3.600,00 |
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04/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/540; |
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3.600,00 |
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04/10/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 7291/2022, VINCULO PSICOLOGIA & NEUROPSICOPEDAGOGIA LTDA |
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72,00 |
07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2022
VINCULO PSICOLOGIA & NEUROPSICOPEDAGOGIA LTDA - 6318 |
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3.528,00 |
TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
04/10/2022 |
72,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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72,00 |
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