Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7295 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ELETRODO P/ SOLDA |
33,12 |
165,58 |
20.01 |
PORCA SEX. 1/2 - TRAVANTE |
1,73 |
34,67 |
2.00 |
VÁLVULA CORTA-CHAMA OXIGENIO P/ MAÇARICO |
41,40 |
82,81 |
1.00 |
GRAXA C/ GRAFITE |
299,69 |
299,69 |
1.00 |
CAIXA FERRAMENTA
Finalidade: material para oficina municipal |
248,79 |
248,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2022 |
ELETRODO P/ SOLDA PORCA SEX. 1/2 - TRAVANTE VÁLVULA CORTA-CHAMA OXIGENIO P/ MAÇARICO GRAXA C/ GRAFITE CAIXA FERRAMENTA
Finalidade: material para oficina municipal |
831,54 |
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06/10/2022 |
VALOR EMPENHADO A MENOR |
-831,54 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.