Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VALMIR ARINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7354 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL, PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA |
2.480,00 |
2.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2022 |
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL, PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA |
2.480,00 |
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19/10/2022 |
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL, PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA
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2.150,00 |
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20/10/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-330,00 |
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10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2022
VALMIR ARINI - 6390 |
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2.150,00 |
TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.