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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALMIR ARINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7354 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL, PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA 2.480,00 2.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL, PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA 2.480,00
19/10/2022 ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEL, PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA 2.150,00
20/10/2022 VALOR EMPENHADO A MAIOR -330,00
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2022 VALMIR ARINI - 6390 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.