Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7385 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONSULTAS EM ORTOPEDIA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE NONOAI ATRAVES DO CONVÊNIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2022 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS CONSULTAS EM ORTOPEDIA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE NONOAI ATRAVES DO CONVÊNIO |
1.000,00 |
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10/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13339; |
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1.000,00 |
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14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2022
ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI - 6339 |
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1.000,00 |
31/10/2022 |
estornando por ter voltado o ted |
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-1.000,00 |
07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2022
ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI - 6339 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.