| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS PAULO ARGENTA | 
| Número do empenho: | 7417 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO DE 100% PARA O PACIENTE MARCOS PAULO ARGENTA EM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA O MESMO TEM CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300,00 | 300,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO DE 100% PARA O PACIENTE MARCOS PAULO ARGENTA EM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA O MESMO TEM CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300,00 | ||
| 14/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/206; | 300,00 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 7417/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||