Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIANA CARNEIRO MESACASA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIÓLOGOS MES DE JANEIRO/22 |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIÓLOGOS MES DE JANEIRO/22 |
2.500,00 |
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31/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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2.500,00 |
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31/01/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 742/2022, Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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75,00 |
10/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2022
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.425,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
31/01/2022 |
75,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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75,00 |
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