Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7448 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA BRANCA
Finalidade: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
76,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA BRANCA
Finalidade: EQUIPAMENTO PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
152,00 |
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17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/11629; |
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152,00 |
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17/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7448/2022, PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
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1,98 |
17/10/2022 |
Cfe. estorno de IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Empenho 7448/2022 |
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-1,98 |
17/10/2022 |
nota fiscal cancelada |
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-150,02 |
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17/10/2022 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7448/2022 NESTA DATA. |
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-1,98 |
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17/10/2022 |
CANCELAMENTO DE COMPRA |
-152,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
17/10/2022 |
1,98 |
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TOTAL |
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1,98 |
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