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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7498 Data de lançamento: 19/10/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA MESTRE - CAMINHÃO 695,00 695,00
1.00 PINO DE CENTRO Finalidade: MATERIAL PARA O CAMINHÃO 24220 PRANCHA 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2022 MOLA MESTRE - CAMINHÃO PINO DE CENTRO Finalidade: MATERIAL PARA O CAMINHÃO 24220 PRANCHA 720,00
25/10/2022 Conforme DANFE Nº 1/19116; 720,00
12/01/2023 Pagamento de Empenho 7498/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.