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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 753 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 PASTEL ASSADO - 4,00 280,00
70.00 MINI CHURROS - 4,00 280,00
70.00 PÃO DE QUEIJO - 1,00 70,00
70.00 PIZZAS - 3,00 210,00
5.00 NEGA MALUCA COM COBERTURA - 25,00 125,00
70.00 CACHORRO QUENTE - 4,00 280,00
70.00 PASTEL FRITO - 2,50 175,00
120.00 RISOLIS - 0,50 60,00
300.00 MASSA FOLHADA - Finalidade: LANCHE PARA CRIANÇAS NA COLONIA DE FERIAS 0,75 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 PASTEL ASSADO - MINI CHURROS - PÃO DE QUEIJO - PIZZAS - NEGA MALUCA COM COBERTURA - CACHORRO QUENTE - PASTEL FRITO - RISOLIS - MASSA FOLHADA - Finalidade: LANCHE PARA CRIANÇAS NA COLONIA DE FERIAS 1.705,00
01/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2790; 1.705,00
09/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 753/2022 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 1.705,00
TOTAL 1.705,00 1.705,00 1.705,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.