| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 0,00 | 522,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 522,25 | ||
| 24/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 | 522,25 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 7647/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 522,25 | ||
| TOTAL | 522,25 | 522,25 | 522,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||