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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7723 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FERIAS CONTRATOS FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 0,00 928,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 1/3 FERIAS CONTRATOS FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 928,96
24/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 928,96
31/10/2022 Pagamento de Empenho 7723/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 928,96
TOTAL 928,96 928,96 928,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.