Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
782 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
38.71 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE JARDINAGEM |
6,50 |
251,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2022 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE JARDINAGEM |
251,62 |
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01/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33652; 000/33628; 000/33588; 000/33533; 000/33595; |
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251,62 |
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04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 782/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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251,62 |
04/02/2022 |
erro |
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-251,62 |
07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 782/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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251,62 |
TOTAL |
251,62 |
251,62 |
251,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.