| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA | 
| Número do empenho: | 785 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço | 
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 87.01 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC 1.6 CVT - PLACA JAU 4B17 | 6,50 | 565,59 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | GASOLINA COMUM - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER ICONIC 1.6 CVT - PLACA JAU 4B17 | 565,59 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/33518; 000/33637; | 565,59 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 785/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 565,59 | ||
| 04/02/2022 | erro | -565,59 | ||
| 07/02/2022 | Pagamento de Empenho 785/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 565,59 | ||
| TOTAL | 565,59 | 565,59 | 565,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||