Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLEIDE NEUMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7912 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PALESTRA MOTIVACIONAL, COM FOCO NO TREINAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO. P/ SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE |
4.800,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
PALESTRA MOTIVACIONAL, COM FOCO NO TREINAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO. P/ SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE |
4.800,00 |
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31/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
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4.800,00 |
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31/10/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7912/2022, 6680 - CLEIDE NEUMANN |
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240,00 |
04/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2022
CLEIDE NEUMANN - 6680 |
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4.560,00 |
TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
31/10/2022 |
240,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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240,00 |
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