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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 795 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 01/2022 444,14 444,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 01/2022 444,14
02/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/1417; 444,14
02/02/2022 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 795/2022, Gilson Angelo Copercini 8,88
10/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 795/2022 Gilson Angelo Copercini - 2451 435,26
TOTAL 444,14 444,14 444,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 02/02/2022 8,88 Lançada
TOTAL   8,88