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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7959 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOÍSA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAÍDA DIA 03 DE NOVEMBRO AS 7 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOÍSA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAÍDA DIA 03 DE NOVEMBRO AS 7 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE 200,00
31/10/2022 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA JACIR DERE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOÍSA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAÍDA DIA 03 DE NOVEMBRO AS 7 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE 200,00
01/11/2022 Pagamento de Empenho 7959/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
09/11/2022 estorno pagamento devido nao abastecimento do valor total -25,00
13/12/2022 EMPENHADO A MAIOR -25,00
13/12/2022 EMPENHADO A MAIOR -25,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.