Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7994 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGENS PACIENTES INTERNADO SUS |
1.086,00 |
1.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGENS PACIENTES INTERNADO SUS |
1.086,00 |
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31/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76336; |
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1.086,00 |
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31/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7994/2022, CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
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13,03 |
22/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7994/2022
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA - 2080 |
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1.072,97 |
TOTAL |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
31/10/2022 |
13,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,03 |
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