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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VINICIUS ANDRÉ PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8034 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ELETRICO ELETRONICO Finalidade: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DE CONSERVADORA DE VACINA´REVISÃO ELETRONICA E ELETRICA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO AJUSTES SENSORES DE TEMPERATURA. 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 SERVIÇO ELETRICO ELETRONICO Finalidade: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DE CONSERVADORA DE VACINA´REVISÃO ELETRONICA E ELETRICA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO AJUSTES SENSORES DE TEMPERATURA. 850,00
10/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/142; 850,00
10/11/2022 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8034/2022, 6702 - VINICIUS ANDRÉ PETRY 42,50
13/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8034/2022 VINICIUS ANDRÉ PETRY - 6702 807,50
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 10/11/2022 42,50 Lançada
TOTAL   42,50