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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8065 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.26 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 4,99 200,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 200,88
04/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10746; 200,88
04/11/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8065/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA 0,48
18/11/2022 Pagamento de Empenho 8065/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,40
TOTAL 200,88 200,88 200,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 04/11/2022 0,48 Lançada
TOTAL   0,48