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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8140 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAIDA PREVISTA PARA DIA 09/11/2022 E RETORNO DIA 10/11/2022. 825,00 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAIDA PREVISTA PARA DIA 09/11/2022 E RETORNO DIA 10/11/2022. 825,00
09/11/2022 UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAIDA PREVISTA PARA DIA 09/11/2022 E RETORNO DIA 10/11/2022. 825,00
22/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2022 Marcelo Arruda - 203 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.