MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAIDA PREVISTA PARA DIA 09/11/2022 E RETORNO DIA 10/11/2022.
825,00
825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAIDA PREVISTA PARA DIA 09/11/2022 E RETORNO DIA 10/11/2022.
825,00
09/11/2022
UMA DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA COM GOVERNO DO ESTADO, DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAIDA PREVISTA PARA DIA 09/11/2022 E RETORNO DIA 10/11/2022.
825,00
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8140/2022
Marcelo Arruda - 203
825,00
TOTAL
825,00
825,00
825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.