Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8186 |
Data de lançamento: |
11/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.04 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO - PLACA: JAL 0H88 |
6,61 |
634,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO - PLACA: JAL 0H88 |
634,83 |
|
|
11/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10952; |
|
634,83 |
|
11/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 8186/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
|
1,52 |
18/11/2022 |
Pagamento de Empenho 8186/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
633,31 |
TOTAL |
634,83 |
634,83 |
634,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
11/11/2022 |
1,52 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,52 |
|
|