Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8236 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 205 /60 R 16
Finalidade: PNEUS PARA VEICULO TCROSS |
548,00 |
2.192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2022 |
PNEU 205 /60 R 16
Finalidade: PNEUS PARA VEICULO TCROSS |
2.192,00 |
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22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/2220; |
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2.192,00 |
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28/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8236/2022
RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 |
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2.192,00 |
TOTAL |
2.192,00 |
2.192,00 |
2.192,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.