Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8254 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAMARA DE AR1000 R 20 |
165,00 |
660,00 |
2.00 |
CAMARA DE AR - 17.5 X 25 |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2022 |
CAMARA DE AR1000 R 20 CAMARA DE AR - 17.5 X 25 |
1.380,00 |
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22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/47462; |
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1.380,00 |
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22/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8254/2022, 45 - S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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16,56 |
23/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8254/2022
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 45 |
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1.363,44 |
TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
22/11/2022 |
16,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,56 |
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