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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALVEJANTE, BOM AR NEUTRALIZADOR, ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, AMACIANTE, SABÃO EM PÓ, SACOS DE LIXO, ESCOVA SANITÁRIA. P/ PRÉDIO DA UBS 674,00 674,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 ALVEJANTE, BOM AR NEUTRALIZADOR, ÁGUA SANITÁRIA, SAPONÁCEO, DESINFETANTE, ÁLCOOL, AMACIANTE, SABÃO EM PÓ, SACOS DE LIXO, ESCOVA SANITÁRIA. P/ PRÉDIO DA UBS 674,00
02/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/15267; 674,00
08/02/2022 Pagamento de Empenho 833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 674,00
TOTAL 674,00 674,00 674,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.