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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8341 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FITA CORRETIVA 13,00 39,00
15.00 BOLA ISOPOR 1,31 19,65
2.00 PAPEL SULFITE 12,75 25,50
160.00 LÁPIS 0,80 128,00
1.00 GLITER EM PÓ DIVERSAS CORES 12,20 12,20
1.00 PAPEL FOTOGRÁFICO 17,69 17,69
20.00 PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA 2,69 53,80
50.00 CANETA ESFEROGRÁFICA 1,40 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 FITA CORRETIVA BOLA ISOPOR PAPEL SULFITE LÁPIS GLITER EM PÓ DIVERSAS CORES PAPEL FOTOGRÁFICO PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA CANETA ESFEROGRÁFICA 365,84
22/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/78590; 365,84
30/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8341/2022 COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 365,84
TOTAL 365,84 365,84 365,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.