Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
835 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
25 TESTES COVID 19
P/ UBS |
747,99 |
747,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2022 |
25 TESTES COVID 19
P/ UBS |
747,99 |
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02/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/37631; |
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747,99 |
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22/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 835/2022
CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - 5995 |
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747,99 |
TOTAL |
747,99 |
747,99 |
747,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.