Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
858 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PÓ PELOTENSE C/80G PÓ PELOTENSE C/80G (TALCO MEDICINAL) |
10,99 |
21,98 |
1.00 |
PÓ PELOTENSE C/150G |
19,49 |
19,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2022 |
PÓ PELOTENSE C/80G PÓ PELOTENSE C/80G (TALCO MEDICINAL) PÓ PELOTENSE C/150G |
41,47 |
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03/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/129865; |
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41,47 |
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17/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 858/2022
TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - 5772 |
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41,47 |
TOTAL |
41,47 |
41,47 |
41,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.