Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8614 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
ENGRAXADEIRA RETA 3/8 |
1,05 |
20,95 |
20.00 |
ENGRAXADEIRA 3/8 45G |
1,55 |
31,05 |
4.00 |
PARAFUSO R.GROS. - 1 X 8 |
82,61 |
330,44 |
8.00 |
PORCA SEX. 10 MM |
0,96 |
7,65 |
1.00 |
ANEL ELASTICO I100 |
14,52 |
14,52 |
1.00 |
ANEL ELASTICO E 102 |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2022 |
ENGRAXADEIRA RETA 3/8 ENGRAXADEIRA 3/8 45G PARAFUSO R.GROS. - 1 X 8 PORCA SEX. 10 MM ANEL ELASTICO I100 ANEL ELASTICO E 102 |
419,51 |
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25/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/341196; |
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419,51 |
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25/11/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8614/2022, 1629 - COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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5,03 |
23/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8614/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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414,48 |
TOTAL |
419,51 |
419,51 |
419,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
25/11/2022 |
5,03 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,03 |
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