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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8614 Data de lançamento: 25/11/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ENGRAXADEIRA RETA 3/8 1,05 20,95
20.00 ENGRAXADEIRA 3/8 45G 1,55 31,05
4.00 PARAFUSO R.GROS. - 1 X 8 82,61 330,44
8.00 PORCA SEX. 10 MM 0,96 7,65
1.00 ANEL ELASTICO I100 14,52 14,52
1.00 ANEL ELASTICO E 102 14,90 14,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2022 ENGRAXADEIRA RETA 3/8 ENGRAXADEIRA 3/8 45G PARAFUSO R.GROS. - 1 X 8 PORCA SEX. 10 MM ANEL ELASTICO I100 ANEL ELASTICO E 102 419,51
25/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/341196; 419,51
25/11/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 8614/2022, 1629 - COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA 5,03
23/01/2023 Pagamento de Empenho 8614/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 414,48
TOTAL 419,51 419,51 419,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 25/11/2022 5,03 Lançada
TOTAL   5,03