Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8634 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO: PASSAGENS DE IDA E RETORNO A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. |
2.086,41 |
2.086,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2022 |
RESSARCIMENTO: PASSAGENS DE IDA E RETORNO A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. |
2.086,41 |
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25/11/2022 |
RESSARCIMENTO: PASSAGENS DE IDA E RETORNO A CAPITAL FEDERAL, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.
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2.086,41 |
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12/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8634/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.086,41 |
TOTAL |
2.086,41 |
2.086,41 |
2.086,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.