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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8649 Data de lançamento: 25/11/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE RECEITAS MEDICAS 340,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE RECEITAS MEDICAS 340,00
25/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/6079; 340,00
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8649/2022 GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA - 1887 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.