Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE ERECHIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8735 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM REFERENTE A PACIENTES INTERNADOS NO SUS |
1.045,00 |
1.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM REFERENTE A PACIENTES INTERNADOS NO SUS |
1.045,00 |
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30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/501412; |
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1.045,00 |
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07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8735/2022
Hospital de Caridade Erechim - 1655 |
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1.045,00 |
TOTAL |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.