Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8769 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ COMUNIDADE BELA VISTA |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2022 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ COMUNIDADE BELA VISTA |
2.500,00 |
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30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/129; |
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2.500,00 |
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30/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 8769/2022, ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
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50,25 |
14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8769/2022
ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME - 5413 |
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2.449,75 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/11/2022 |
50,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,25 |
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