MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, REUNIÃO COM FAMURS E CASA CIVIL.
SAIDA DIA 04/12 E RETORNI DIA 05/12/2022
VEÍCULO T CROSS
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, REUNIÃO COM FAMURS E CASA CIVIL.
SAIDA DIA 04/12 E RETORNI DIA 05/12/2022
VEÍCULO T CROSS
500,00
02/12/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, REUNIÃO COM FAMURS E CASA CIVIL.
SAIDA DIA 04/12 E RETORNI DIA 05/12/2022
VEÍCULO T CROSS
500,00
14/12/2022
Pagamento de Empenho 8827/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
343,40
19/12/2022
EMPENHADO A MAIOR
-156,60
19/12/2022
EMPENHADO A MAIOR
-156,60
TOTAL
343,40
343,40
343,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.