Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Comunicações Postais |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA ( TORRE INTERNET JUBARÉ, ANTENA PINHÃO, TORRE INTERNET PINHÃO
REF 12/2021 |
108,24 |
108,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
ENERGIA ELÉTRICA ( TORRE INTERNET JUBARÉ, ANTENA PINHÃO, TORRE INTERNET PINHÃO
REF 12/2021 |
108,24 |
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03/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 623981; 623982; 623980; |
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108,24 |
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18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2022
CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 |
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108,24 |
TOTAL |
108,24 |
108,24 |
108,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.