| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 9133 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA, VEDA ROSCA, BUCHA, PARAFUSO, PINO | 333,10 | 333,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | TINTA, VEDA ROSCA, BUCHA, PARAFUSO, PINO | 333,10 | ||
| 15/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1343; 001/1342; 001/1344; | 333,10 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 9133/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,10 | ||
| TOTAL | 333,10 | 333,10 | 333,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||