Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RAFAEL MOMOLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9140 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE. ATO DE RECEBIMENTO DE MOTONIVELADORA DO GOVERNO DO ESTADO. |
143,75 |
143,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2022 |
MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE. ATO DE RECEBIMENTO DE MOTONIVELADORA DO GOVERNO DO ESTADO. |
143,75 |
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15/12/2022 |
MEIA DIÁRIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE. ATO DE RECEBIMENTO DE MOTONIVELADORA DO GOVERNO DO ESTADO.
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143,75 |
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29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9140/2022
Rafael Momoli - 556 |
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143,75 |
TOTAL |
143,75 |
143,75 |
143,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.